Descripción
Durante el Proceso de Evaluación de Ofertas, un Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional de un Proveedor con el fin de aclarar un tema específico con respecto a la oferta que se presentó como Respuesta al Documento de Contrataciones.
Esta función contiene las comunicaciones entre usuarios internos y proveedores individuales acerca de aclaraciones sobre su propuesta durante el proceso de Evaluación.
Navegación
Contrataciones ► Aclaración de Proveedores
Campos y Pestañas que aparecen en la pantalla de Aclaración del Proveedor
Campos | Descripción |
Código | Número de identificación generado automáticamente. |
Estado del Flujo de Trabajo | Representa el estado del proceso de las siguientes maneras: “Creado”, “Solicitado”, “Enviado” “Cerrado – Respondido por Proveedor”, “Cerrado – No Respondido por Proveedor”, Cancelado” o “Aprobada”, el valor por defecto es “Creado”. |
¿Aclaración resuelta? | Si está seleccionado indica que la aclaración se ha resuelto. |
Calificación de Oferta del Proveedor | Código único que identifica la Evaluación de la Oferta del Proveedor relacionada con la Aclaración del Proveedor, se genera automáticamente. |
Fecha de Respuesta de Aclaración | Fecha de recepción de la respuesta del Proveedor. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Es una descripción de la respuesta de aclaración. |
Acciones Tomadas | Una descripción de las acciones tomadas en función de la aclaración. |
Análisis de la Respuesta | Es una descripción del análisis realizado a la respuesta de aclaración. |
Descripción de la Respuesta | Es una descripción de la respuesta de aclaración. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | 0 o más archivos relacionados con la aclaración. |
Pestaña de Archivos Adjuntos de Respuesta | 0 o más archivos relacionados con la respuesta de aclaración. |