Proceso de Contratación

Descripción

Un Proceso de Contratación es la funcionalidad que permite crear o dar de alta al procedimiento que se llevará a cabo dentro del sistema, solo con la creación de este proceso será posible continuar con el registro del Expediente de Compra, documento oficial del procedimiento o modalidad de compra a desarrollar.   El Proceso de Contrataciones permanece abierto hasta que todos los Expedientes pertinentes se hayan cerrado o cancelado.

 

Navegación

Contrataciones ► Procesos de Contratación

 

Campos y pestañas que aparecen en la pantalla de Proceso de Contratación

Campos

Descripción

Código

Este campo es un Identificador Único del Proceso de Contrataciones, el sistema lo genera automáticamente.

Fecha de Proceso

En este campo se genera automáticamente la fecha del Proceso de Contrataciones.

Número de Referencia

En este campo se debe registrar el Número de Referencia del Proceso de Contrataciones (obligatorio), este número se refiere a la nomenclatura oficial que usa cada entidad para identificar sus procesos de contrataciones, ejemplo: Modalidad+Número+Fuente+Año+Descripción corta (LPI-001-BM-2016 Licitación de Computadoras).

Tipo de Proceso

Este campo es obligatorio y en él se debe mencionar el Tipo de Proceso de Contrataciones y los valores posibles incluyen: “Una Etapa”, “Dos Etapas” o “Fuente Única”.

Estado

Este campo es obligatorio y en él se muestra el estado del Proceso de Contrataciones y los valores posibles incluyen: “En Proceso”, “Finalizado” y “Cancelado”

Unidad Administrativa

Este campo es obligatorio y en él se muestra la Institución del Proceso de Contrataciones.

Expediente de Precalificación

Este campo es seguido por el botón de búsqueda que proporciona el detalle del Documento de Adquisición de Proveedores.

Responsable del Proceso

Se debe seleccionar un empleado que estará a cargo de brindar información acerca del proceso de contrataciones y este campo también es obligatorio.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Pestaña de Giro del Negocio del Proveedor

De esta opción se debe seleccionar 1 o más Tipos de Valores de Negocios del Proveedor, se utiliza para filtrar a los Proveedores.

Pestaña de Regiones

Los usuarios deben seleccionar la región o regiones (1 o varias) donde se necesitan los bienes y/o servicios.

Pestaña de Interesado Externos

Se debe seleccionar 0 o varios actores clave relacionados con el proceso de contrataciones.

Pestaña de Proveedores Preseleccionados

Con ayuda de esta opción se debe seleccionar el grupo de 0 o más proveedores que fueron preseleccionados.

Pestaña de Proveedores de Origen

Con ayuda de esta opción se debe mencionar el grupo de 0 o más proveedores que fueron preseleccionados.

Pestaña Usuarios Internos Interesados

En esta opción se debe mencionar el grupo de 0 o más usuarios receptores.