Aclaraciones del Proveedor

Descripción

Durante el Proceso de Evaluación de Ofertas, un Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional de un Proveedor con el fin de aclarar un tema específico con respecto a la oferta que se presentó como Respuesta al Documento de Contrataciones.

Esta función contiene las comunicaciones entre usuarios internos y proveedores individuales acerca de aclaraciones sobre su propuesta durante el proceso de Evaluación.

 

Navegación

Contrataciones ► Aclaración de Proveedores

 

Campos Pestañas que aparecen en la pantalla de Aclaración del Proveedor

Campos

Descripción

Código

Número de identificación generado automáticamente.

Estado del Flujo de Trabajo

Representa el estado del proceso de las siguientes maneras: “Creado”, “Solicitado”, “Enviado” “Cerrado – Respondido por Proveedor”, “Cerrado – No Respondido por Proveedor”, Cancelado” o “Aprobada”, el valor por defecto es “Creado”.

¿Aclaración resuelta?

Si está seleccionado indica que la aclaración se ha resuelto.

Calificación de Oferta del Proveedor

Código único que identifica la Evaluación de la Oferta del Proveedor relacionada con la Aclaración del Proveedor, se genera automáticamente.

Fecha de Respuesta de Aclaración

Fecha de recepción de la respuesta del Proveedor.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Descripción

Es una descripción de la respuesta de aclaración.

Acciones Tomadas

Una descripción de las acciones tomadas en función de la aclaración.

Análisis de la Respuesta

Es una descripción del análisis realizado a la respuesta de aclaración.

Descripción de la Respuesta

Es una descripción de la respuesta de aclaración.

Pestaña de Archivos Adjuntos

0 o más archivos relacionados con la aclaración.

Pestaña de Archivos Adjuntos de Respuesta

0 o más archivos relacionados con la respuesta de aclaración.