Pestaña de Detalle de Deducciones

Descripción

Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.

 

Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deducciones

Campo

Descripción

Número de Serie

 Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada elemento insertado, comienza con 1 por cada nuevo documento.

Deducción

 Código de la deducción para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Deducción y Retenciones” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda.

Tipo de Deducción

 El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción una vez seleccionada la información en el campo “Deducción”.

Origen de la Deducción

 Manualmente ingresado por el usuario

Monto Moneda Local

 Si el atributo "Moneda" es Nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor manualmente.

Monto Moneda Extranjera

 Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser ingresado manualmente por el usuario.