Descripción
Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deducciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada elemento insertado, comienza con 1 por cada nuevo documento. |
Deducción | Código de la deducción para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Deducción y Retenciones” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción una vez seleccionada la información en el campo “Deducción”. |
Origen de la Deducción | Manualmente ingresado por el usuario |
Monto Moneda Local | Si el atributo "Moneda" es Nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor manualmente. |
Monto Moneda Extranjera | Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser ingresado manualmente por el usuario. |